الإمارات

أرباح «دو» ترتفع إلى 1.63 مليار درهم في النصف الأول من 2026

دبي – أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” (EITC) تحقيق نمو في صافي أرباحها بنسبة 12.6% خلال النصف الأول من…

أرباح «دو» ترتفع إلى 1.63 مليار درهم في النصف الأول من 2026
حجم النص

دبي – أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” (EITC) تحقيق نمو في صافي أرباحها بنسبة 12.6% خلال النصف الأول من عام 2026، لتبلغ 1.63 مليار درهم، في أداء عزّزه نمو إيرادات الخدمات والانضباط في إدارة التكاليف، على الرغم من تباطؤ نشاط العملاء خلال الربع الثاني من العام نتيجة التوترات الإقليمية.

نتائج قوية على مستوى النصف الأول

سجّلت إيرادات الشركة خلال الأشهر الستة المنتهية في نهاية يونيو ارتفاعاً بنسبة 5.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 8.20 مليار درهم، فيما نمت إيرادات الخدمات بوتيرة أسرع بلغت 7.7%، لتستقر عند 6.03 مليار درهم. كذلك ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 10.5% لتبلغ 4.03 مليار درهم، في حين اتسع هامش الربحية التشغيلية بمقدار 2.1 نقطة مئوية ليصل إلى 49.2%، وهو ما يعكس تحسناً ملموساً في كفاءة التشغيل.

وفي ضوء هذه النتائج، وافق مجلس إدارة “دو” على توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 26 فلساً للسهم الواحد، بزيادة نسبتها 8.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، في خطوة تعكس ثقة مجلس الإدارة باستمرارية الأداء المالي القوي للشركة. اقرأ أيضاً: سالك تسجل 704 ملايين درهم أرباحاً في النصف الأول.

تباطؤ طفيف في الربع الثاني

جاءت هذه النتائج على الرغم من تراجع وتيرة النمو خلال الربع الثاني من العام، حيث أثرت التوترات الجيوسياسية في المنطقة على معدلات تفعيل الاشتراكات الجديدة وعلى النشاط السياحي والإنفاق الاستهلاكي بشكل عام. ومع ذلك، ارتفعت إيرادات الربع بنسبة 4.6% لتبلغ 4.08 مليار درهم، بينما زاد صافي الربح الفصلي بنسبة 9.8% ليصل إلى 798 مليون درهم. كما نمت إيرادات الخدمات بنسبة 6.7% لتستقر عند 3.01 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية (EBITDA) بنسبة 9.2% إلى 1.99 مليار درهم، بهامش ربحية بلغ 48.8%. اقرأ أيضاً: أرباح مجموعة تو بوينت زيرو الإماراتية….

تراجع نسبي في نمو قاعدة المشتركين

أنهت “دو” الربع الثاني بقاعدة مشتركين للهاتف المحمول بلغت 9.3 مليون مشترك، بنمو سنوي طفيف نسبته 1.6%، إذ أقرّت الشركة بأن وتيرة النمو تباطأت مقارنة بالفترات السابقة بفعل انخفاض معدلات تفعيل الخطوط منذ اندلاع النزاع الإقليمي.

وفي المقابل، واصلت شريحة العملاء ذوي الباقات المدفوعة لاحقاً (Postpaid) توسعها بقوة، إذ ارتفعت بنسبة 9% لتصل إلى 2.1 مليون مشترك، مدفوعة بإقبال متزايد على الباقات الاستهلاكية المتميزة وخدمات قطاع المؤسسات. أما قاعدة عملاء الدفع المسبق (Prepaid) فقد شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.4% لتصل إلى 7.2 مليون مشترك، وهو ما عزته الشركة أساساً إلى الانخفاض الملحوظ في النشاط السياحي خلال الفترة.

وعلى صعيد الخدمات الثابتة، نمت قاعدة العملاء بنسبة 5.5% لتبلغ 744 ألف مشترك، بدعم من الإقبال المستمر على خدمة “الإنترنت اللاسلكي المنزلي” (Home Wireless) واستقرار الطلب على خدمات الألياف الضوئية. وسجلت إيرادات الهاتف المحمول خلال الربع نمواً بنسبة 3.7% لتصل إلى 1.8 مليار درهم، فيما قفزت إيرادات الخدمات الثابتة بنسبة 11.6% إلى 1.2 مليار درهم، مدفوعة بنمو قطاعي الاتصال المؤسسي وHome Wireless. في المقابل، تراجعت الإيرادات الأخرى بنسبة 0.8% إلى 1.1 مليار درهم، متأثرة بضعف مبيعات الأجهزة وغياب إيرادات غير متكررة من خدمات تقنية المعلومات والاتصالات كانت قد سُجّلت في العام السابق.

تسارع الاستثمار في مراكز البيانات

شهدت النفقات الرأسمالية للشركة خلال الربع الثاني قفزة لافتة بنسبة 19.8%، لتبلغ 653 مليون درهم، مقارنة بـ545 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما رفع نسبة كثافة الإنفاق الرأسمالي إلى 16% من الإيرادات، مقابل 14% سابقاً. وعزت “دو” هذا الارتفاع إلى استمرار الاستثمار في تطوير شبكة الاتصالات، إلى جانب تسريع وتيرة ضخ رؤوس الأموال في مشاريع مراكز البيانات.

وأشارت الشركة إلى أن مشاريعها في مجال مراكز البيانات تمضي بوتيرة متسارعة، مع اقترابها من إطلاق خدمات جديدة بموجب اتفاقية مبرمة مع أحد مزوّدي الخدمات السحابية العالميين الكبار (Hyperscaler)، دون أن تكشف عن هوية الشريك أو الموعد المتوقع للإطلاق أو حجم الاستثمار المرتبط بالمشروع.

وعلى مستوى النصف الأول ككل، ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 12.7% لتصل إلى 1.04 مليار درهم. وعلى الرغم من هذا الارتفاع في الإنفاق، تمكنت الشركة من زيادة التدفق النقدي الحر التشغيلي بنسبة 9.7% ليبلغ 2.99 مليار درهم، فيما ارتفع التدفق النقدي الحر التشغيلي الفصلي، المحتسب بطرح النفقات الرأسمالية من الأرباح التشغيلية (EBITDA)، بنسبة 4.6% ليصل إلى 1.34 مليار درهم.

تصريحات الإدارة

وفي تعليقه على النتائج، أوضح فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة “دو”، أن الشركة عمدت إلى تسريع استثماراتها في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وخدمات مراكز البيانات، مع الحرص في الوقت نفسه على ضبط التكاليف لحماية هوامش الربحية. وأكد أن هذه الجهود مكّنت “دو” من مواصلة النمو في الإيرادات والأرباح على حد سواء، رغم تباطؤ اتجاهات تحقيق الدخل وسيادة بيئة إنفاق تتسم بالحذر، وهو ما يعكس بحسب تعبيره متانة نموذج أعمال الشركة.

وفي سياق متصل، أعلنت “دو” خلال الربع عن إطلاق صندوق “دو فنتشرز” (du Ventures) بالشراكة مع شركة الاستثمار “شروق” (Shorooq)، والذي سيركّز على دعم الشركات الناشئة والنامية العاملة في مجال التقنيات الحديثة والناشئة.

من جهته، أكد مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة “دو”، أن الشركة واصلت تنويع برامجها الاستثمارية وتعزيز قدراتها في البنية التحتية الرقمية خلال النصف الأول من العام، معرباً عن ثقة مجلس الإدارة الكاملة بقدرة الإدارة التنفيذية على التعامل مع مستجدات السوق، مع الحفاظ على تركيز راسخ على العملاء وتنفيذ منضبط للاستراتيجية.

المصدر: Gulf News، 22 يوليو 2026

مشاركة المقال
كاتب في WorldIMN

كاتب ومحرر صحفي متخصص في الأخبار العامة والاقتصادية والشؤون الدولية كاتب ومحرر صحفي يختص بتغطية الأخبار العامة والاقتصادية وأبرز الأحداث الدولية، مع اهتمام خاص بالتطورات السياسية والاقتصادية، وأسواق المال، والأعمال، والتكنولوجيا، والطاقة، والقضايا الإقليمية والعالمية. يلتزم بتقديم محتوى إخباري دقيق وموثوق يعتمد على المصادر الرسمية والبيانات الموثقة، مع الحرص على الموضوعية والحياد والسرعة في نقل الأخبار، بما يزوّد القرّاء برؤية واضحة وشاملة لأهم المستجدات في العالم.

جميع مقالاته ←
⏳ جاري تحميل الإعلان…
📬

ابقَ على اطلاع دائم

اشترك في نشرتنا الإخبارية واحصل على أحدث الأخبار الاقتصادية مباشرة إلى بريدك.